|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3710-40-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención extintores del CESFAM Victoria y dependencias |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
|
|
R.U.T. |
69.180.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Muñoz Vargas 730 |
|
Comuna |
Victoria
|
|
Impuesto |
83600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Muñoz Vargas 730 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERVITEX SPA |
|
Razón Social |
SERVITEX SISTEMAS CONTRA INCENDIOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.271.134-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SERVITEX SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | Mantención extintores para el CESFAM Victoria, de acuerdo a especificaciones y condiciones indicadas en el adjunto.
| Mantención extintores para el CESFAM Victoria, plazo de entrega 1 día.
|
$ 440.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 440.000
|
$ 440.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 440.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 83.600
|
|
$ 523.600
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.