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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
617807-887-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Bolsas Hosla Febrero 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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617807-68-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital San Juan de Dios de Los Andes
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R.U.T. |
61.602.036-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Argentina 315 |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
128250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Argentina 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Raul Chavez Mora |
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Razón Social |
RAUL HERNAN CHAVEZ MORA
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R.U.T. |
7.196.858-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Raul Chavez Mora |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 100 | kilogramo | 160112 Bolsa plástica negra 50x70 (70 micrones)
| 160112 Bolsa plástica negra 50x70 (70 micrones)
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$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 125 | kilogramo | 160111 Bolsa plástica negra 60x90 (70 micrones) | 160111 Bolsa plástica negra 60x90 (70 micrones) |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 375.000
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$ 375.000
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Total Neto
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$ 675.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 128.250
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$ 803.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.