Orden de Compra. Nº407-4671-SE25 "EQUPO CENTRAL LAVANDERIA DESDE 407-84-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 407-4671-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra EQUPO CENTRAL LAVANDERIA DESDE 407-84-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 407-84-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital HGGB Operaciones
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13217
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martín 1436
Comuna Concepción
Impuesto 268466,01
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lavacenter Express S.A
Razón Social LAVACENTER EXPRESS S A
R.U.T. 85.590.200-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lavacenter Express S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación10Unidad no definida20-090-055-1138-00 CINTAS DE INGRESO RODILLO PLANCHADORACINTAS DE INGRESO RODILLO PLANCHADORA $ 48.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.210 $ 483.210
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definida20-090-055-417-00 MOTOR BLOWER 50HZ ( MOTOR VENTILADOR SPEED)MOTOR BLOWER 50HZ ( MOTOR VENTILADOR SPEED) $ 929.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.769 $ 929.769
Total Neto $ 1.412.979
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 268.466
TOTAL OC $ 1.681.445


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.