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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
607-137-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 607-99-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.809.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Pio Nono 450 Recoleta |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
624940,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pio Nono 450 Recoleta |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MOSAICO SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MOSAICO SPA
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R.U.T. |
76.957.479-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MOSAICO SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181601
| Calzado antifuego | 55 | Par | CALZADO DE MUJER, AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.
TALLA 34: 10 PARES
TALLA 35: 10 PARES
TALLA 37: 15 PARES
TALLA 38: 10 PARES
TALLA 41: 10 PARES | |
$ 23.494,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.292.170
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$ 1.292.170
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46181601
| Calzado antifuego | 85 | Par | CALZADO DE HOMBRE, AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.
TALLA 41: 15 PARES
TALLA 42: 30 PARES
TALLA 43: 15 PARES
TALLA 44: 15 PARES
TALLA 45: 10 PARES | |
$ 23.494,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.996.990
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$ 1.996.990
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Total Neto
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$ 3.289.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 624.940
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$ 3.914.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.