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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2731-958-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 11-093_DAO_MANGUERA DE PVC_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-971-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.- |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
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R.U.T. |
69.071.700-K |
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Dirección de Facturación |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
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Comuna |
Peñaflor
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Impuesto |
129162 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IGMA COMERCIAL |
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Razón Social |
IGMA COMERCIAL SPA
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R.U.T. |
76.613.610-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IGMA COMERCIAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142008
| Mangueras para agua | 20 | Unidad | Adquisición de manguera de PVC, según especificaciones técnicas descritas en Anexo N°1 adjunto.
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$ 33.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 679.800
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$ 679.800
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Total Neto
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$ 679.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 129.162
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$ 808.962
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.