Orden de Compra. Nº2731-958-AG24 "SC 11-093_DAO_MANGUERA DE PVC_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-971-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2731-958-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra SC 11-093_DAO_MANGUERA DE PVC_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2731-971-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MUNICIPALES.-
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6991 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENAFLOR
R.U.T. 69.071.700-K
Dirección de Facturación ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
Comuna Peñaflor
Impuesto 129162
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE LUIS ARAYA CERECEDA 1215
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGMA COMERCIAL
Razón Social IGMA COMERCIAL SPA
R.U.T. 76.613.610-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGMA COMERCIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142008
Mangueras para agua20UnidadAdquisición de manguera de PVC, según especificaciones técnicas descritas en Anexo N°1 adjunto.   $ 33.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.800 $ 679.800
Total Neto $ 679.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.162
TOTAL OC $ 808.962


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 7.126.205-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.613.610-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.867.982-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.017.823-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.407.127-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.062.099-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.990.617-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 79.862.000-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.903.721-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.903.721-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.473.108-5 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.219.531-1 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.219.531-1 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 80.780.200-3 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.219.531-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.