Orden de Compra. Nº1057501-16604-SE25 "REPARACION Y PINTURA DE SUPERFICIES, MEMO N°492, ABRIL-MAYO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057501-16604-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y PINTURA DE SUPERFICIES, MEMO N°492, ABRIL-MAYO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057501-457-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11856
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 513380
Dirección de Envío de la Factura Avenida Melchor Concha y Toro 3459, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Target One
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TARGETONE SPA
R.U.T. 77.209.264-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Target One
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102401
Servicios de pintura de exteriores131Metro Cuadrado77-002-001-218-00 SERVICIO DE PINTURA EPOXICA  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 917.000 $ 917.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores3Metro Cuadrado77-002-001-915-00 IMPERMEABILIZACIÓN PINTABLE  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores589Metro Cuadrado77-002-001-076-00 Pintura Esmalte al Agua  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.767.000 $ 1.767.000
Total Neto $ 2.702.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 513.380
TOTAL OC $ 3.215.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.