Orden de Compra. Nº1574-221-AG25 "PLAN - MATERIAL ASEO JARDINES INFANTILES P.01- 2204007- SC 57720."
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1574-221-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra PLAN - MATERIAL ASEO JARDINES INFANTILES P.01- 2204007- SC 57720.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IV Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1086
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna La Serena
Impuesto 1079070,8
Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELMAR CHILE SPA
Razón Social DELMAR CHILE SPA
R.U.T. 77.879.905-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DELMAR CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón2343BolsaALGODÓN TÓRULA CHICA 0.5 GR BOLSA 100 UNIDADES  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.835.030 $ 2.835.030
47131617
Mopas de polvo360UnidadREPUESTO PARA MOPA ABSORBENTE (fregona para usar con palo de escoba)  $ 1.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.720 $ 576.720
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario13650CajaMASCARILLA DESECHABLE QUIRÚRGICA DE TRES CAPAS UNIDAD (50 UNIDADES POR CAJA)  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.250 $ 341.250
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona796LitroAlcohol 70% desinfectante desnaturalizado   $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.926.320 $ 1.926.320
Total Neto $ 5.679.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.079.071
TOTAL OC $ 6.758.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.