Orden de Compra. Nº546437-631-AG25 "ID 117009 Insumos de kinesiología Biobío 15.10 / 313-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-631-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 117009 Insumos de kinesiología Biobío 15.10 / 313-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 9158
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA SALUD LTDA
Razón Social PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 77.363.956-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASA SALUD LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel2Unidadsabanilla de papel (2 rollos de 50 mts app)   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
14111703
Toallas de papel2Unidadtoallas de papel   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
42311503
Rodillos de vendas2Unidadtapping neuromuscular (2)   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidadalcohol gel (2)  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
53131607
Cremas de manos2Unidadcremas   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
Total Neto $ 48.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.158
TOTAL OC $ 57.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.