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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
546437-631-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ID 117009 Insumos de kinesiología Biobío 15.10 / 313-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
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R.U.T. |
75.991.930-0 |
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Dirección de Facturación |
Bellavista N° 0990, Providencia |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
9158 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bellavista N° 0990, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-10-2025 |
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Proveedor |
CASA SALUD LTDA |
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Razón Social |
PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.363.956-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CASA SALUD LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 2 | Unidad | sabanilla de papel (2 rollos de 50 mts app) | |
$ 8.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.800
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$ 17.800
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14111703
| Toallas de papel | 2 | Unidad | toallas de papel | |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.800
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$ 9.800
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42311503
| Rodillos de vendas | 2 | Unidad | tapping neuromuscular (2) | |
$ 3.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.000
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$ 7.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 2 | Unidad | alcohol gel (2) | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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53131607
| Cremas de manos | 2 | Unidad | cremas | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.800
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$ 5.800
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Total Neto
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$ 48.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.158
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$ 57.358
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.