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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5586-1899-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
B/R ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y AUDIOVISUAL ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-83-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5586-83-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
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Dirección de Facturación |
av. Francisco Salazar 01145 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
687800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
av. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOLTICOF SPA |
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Razón Social |
SOLTICOF SPA
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R.U.T. |
77.786.239-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOLTICOF SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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45111609
| Proyectores multimedia | 1 | Global | LINEA N° 2: ADQUISICIÓN DE PROYECTORES, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO. | SE OFERTAN
4 PROYECTORES EPSON E20, GARANTIA 12 MESES
1 PROYECTOR EPSON L260F GARANTIA 36 MESES. TODOS LOS PROYECTORES SE ENTREGAN INSTALADOS EN DEPENDECIAS DE LA UNIVERSIDAD. PLAZO DE REPOSICION 1 DIA. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS |
$ 3.620.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.620.000
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$ 3.620.000
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Total Neto
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$ 3.620.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 687.800
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$ 4.307.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.