Orden de Compra. Nº2585-3662-AG25 "ADQ. ALIMENTOS, ORD. 2153/2025, DEPARTAMENTO DE ASESORIA, IMA, GMH Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-540-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-3662-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. ALIMENTOS, ORD. 2153/2025, DEPARTAMENTO DE ASESORIA, IMA, GMH Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-540-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
Comuna Arica
Impuesto 45885
Dirección de Envío de la Factura O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA LA PALOMA
Razón Social DISTRIBUIDORA LA PALOMA SPA
R.U.T. 76.315.814-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA LA PALOMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados500CajaJUGOS EN CAJA 190 ML O SUPERIOR, SABORES VARIADOS,QUE INCLUYAN BOMBILLA   $ 248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos500UnidadGALLETAS DULCES SABORES SURTIDOS DE 35 GR. O SUPERIOR, SABORES VARIADOS   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500
Total Neto $ 241.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.885
TOTAL OC $ 287.385


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.