Orden de Compra. Nº5603-71-AG25 "(Dirvex) Materiales de escritorio EDV Invierno"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5603-71-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra (Dirvex) Materiales de escritorio EDV Invierno
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Servicio Facultad
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Beauchef 850, Torre Central, Piso 3, Dirección de Vinculación Externa
Comuna Santiago
Impuesto 13127,1
Dirección de Envío de la Factura Beauchef 850, Torre Central, Piso 3, Dirección de Vinculación Externa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COBAL SPA
Razón Social CONCEPTO GLOBAL SPA
R.U.T. 77.584.848-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COBAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121627
Marcadores de libro60UnidadMarcador de Página Libro  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
14111610
Cartulina55UnidadPliegos de Cartulina española amarillo o verde claro   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo18UnidadPortaminas 0,5  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo24UnidadMinas 0,5 2B   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
Total Neto $ 69.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.127
TOTAL OC $ 82.217


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.