Orden de Compra. Nº5701-125-AG24 " ADQUISICIÓN DE ART. ASEO DEPTO. P.3"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5701-125-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ART. ASEO DEPTO. P.3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secc. Desarr. Profesional
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 89877,6
Dirección de Envío de la Factura Av. L. B. O'higgins 1196, Piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tu Despensa Express
Razón Social COMERCIALIZADORA IKIMI SPA
R.U.T. 77.883.794-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tu Despensa Express
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1Unidad no definidaSE SOLICITA COTIZAR CONFORME DETALLE, ADJUNTANDO IMAGENES REFERENCIAES DE PROUCTOS INDICANDO NUMERO DE CONTACTO, DIAS DE ENTREGA ETC.ENTREGAR EN TEATINOS N° 20, PISO 7, OFICINA 77, SANTIAGO FONO CONTACTO: 229220306 $ 473.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.040 $ 473.040
Total Neto $ 473.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.878
TOTAL OC $ 562.918


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.365.521-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.167.407-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.662.362-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.883.794-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.663.332-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.719.678-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.