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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2561-319-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE 2.400 LITROS DE GAS GRANEL PARA SECTOR PATIO CAÑAS ASEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Gendarmería |
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Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
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R.U.T. |
61.004.035-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carmen 1160 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela de Gendarmeria
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R.U.T. |
61.004.035-7 |
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Dirección de Facturación |
Artemio Gutiérrez 1153 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
144552 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Artemio Gutiérrez 1153 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ABASTIBLE S.A. |
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Razón Social |
ABASTIBLE S.A.
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R.U.T. |
91.806.000-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ABASTIBLE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-1-LR25
| GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN METROPOLITANA | 2400 | | (4510621) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN METROPOLITANA | (4510621) GAS LICUADO GRANEL LITRO REGIÓN METROPOLITANA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Artemio Gutierrez N°1153 |
$ 317,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 760.800
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$ 760.800
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Total Neto
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$ 760.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 144.552
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 905.352
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.