Orden de Compra. Nº1380371-14-AG25 "Adquisicion de Toners."
Recuerde que el responsable del pago es Rompehielos AGB 46 Almirante Viel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380371-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Toners.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AGB ALMIRANTE VIEL
Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel
R.U.T. 61.981.350-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Costanera del Estrecho de Magallanes 1398, Punta Arenas, Magallanes y la Antártica Chilena, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica., Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antárti
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4722/15/2025 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Rompehielos AGB 46 Almirante Viel
R.U.T. 61.981.350-2
Dirección de Facturación Av. Costanera del Estrecho de Magallanes 1398
Comuna Punta Arenas
Impuesto 452732
Dirección de Envío de la Factura Av. Costanera del Estrecho de Magallanes 1398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTELPRINT
Razón Social INTELPRINT CHILE SPA
R.U.T. 76.908.814-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTELPRINT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadPROVEEDOR DEBE OFERTAR SEGUN ANEXO A Y ADJUNTAR COTIZACION RESPECTIVA.  $ 2.332.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.332.800 $ 2.332.800
Total Neto $ 2.332.800
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 452.732
TOTAL OC $ 2.835.532


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.