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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1380371-14-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Toners. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
AGB ALMIRANTE VIEL |
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Razón Social |
Rompehielos AGB 46 Almirante Viel
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R.U.T. |
61.981.350-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Costanera del Estrecho de Magallanes 1398, Punta Arenas, Magallanes y la Antártica Chilena, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica., Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antárti |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Rompehielos AGB 46 Almirante Viel
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R.U.T. |
61.981.350-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Costanera del Estrecho de Magallanes 1398 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
452732 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Costanera del Estrecho de Magallanes 1398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-04-2025 |
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Proveedor |
INTELPRINT |
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Razón Social |
INTELPRINT CHILE SPA
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R.U.T. |
76.908.814-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INTELPRINT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | PROVEEDOR DEBE OFERTAR SEGUN ANEXO A Y ADJUNTAR COTIZACION RESPECTIVA. | |
$ 2.332.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.332.800
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$ 2.332.800
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Total Neto
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$ 2.332.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 50.000
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IVA 19 %
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$ 452.732
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$ 2.835.532
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.