Orden de Compra. Nº2887-455-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2887-76-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2887-455-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2887-76-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
Comuna Puyehue
Impuesto 165886,91
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCADITO PUYEHUE
Razón Social JIPALÜ SPA
R.U.T. 77.879.704-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MERCADITO PUYEHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería15Unidad no definidaSEPARADOR ARCHIVO OFICIO  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.435 $ 21.435
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaSEPARADOR ARCHIVO MENSUAL  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330
44121801
Cinta correctora20UnidadREPUESTO CINTA CORRECTORA TORRE  $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.480 $ 38.480
60121523
Bolígrafos permanentes40UnidadPLUMON PIZARRA 20 AZUL 20 NEGRO  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
44121701
Lápiz pasta30UnidadLAPIZ PASTA ROJO TORRE  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
31201509
Cinta adhesiva de nilon50UnidadSCOTCH CHICO 18 MM  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
26111702
Pilas alcalinas100UnidadPILA AAA DURACELL  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
14111509
Artículos de papelería12UnidadMINI CUATERNO 1/2 OFICIO 100 HOJAS TORRE  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748
14111509
Artículos de papelería100UnidadNOTA ADHESIVA  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
14111509
Artículos de papelería50UnidadRESMA CARTA EQUALIT  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.900 $ 247.900
26111702
Pilas alcalinas150UnidadPILA AA DURACELL  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva8UnidadDISPENSADOR SCOTCH  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.256 $ 30.256
14111509
Artículos de papelería20UnidadRESMA OFICIO EQUALIT  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.280 $ 114.280
44121801
Cinta correctora20UnidadCORRECTOR DE CINTA TORRE  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
Total Neto $ 873.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.887
TOTAL OC $ 1.038.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.