Orden de Compra. Nº
2887-455-TD25
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2887-76-FTD25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2887-455-TD25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2887-76-FTD25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T.
69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T.
69.210.600-8
Dirección de Facturación
ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
Comuna
Puyehue
Impuesto
165886,91
Dirección de Envío de la Factura
ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MERCADITO PUYEHUE
Razón Social
JIPALÜ SPA
R.U.T.
77.879.704-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MERCADITO PUYEHUE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
15
Unidad no definida
SEPARADOR ARCHIVO OFICIO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.435
$ 21.435
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
SEPARADOR ARCHIVO MENSUAL
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.330
$ 19.330
44121801
Cinta correctora
20
Unidad
REPUESTO CINTA CORRECTORA TORRE
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.480
$ 38.480
60121523
Bolígrafos permanentes
40
Unidad
PLUMON PIZARRA 20 AZUL 20 NEGRO
$ 605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.200
$ 24.200
44121701
Lápiz pasta
30
Unidad
LAPIZ PASTA ROJO TORRE
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
31201509
Cinta adhesiva de nilon
50
Unidad
SCOTCH CHICO 18 MM
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
26111702
Pilas alcalinas
100
Unidad
PILA AAA DURACELL
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.200
$ 83.200
14111509
Artículos de papelería
12
Unidad
MINI CUATERNO 1/2 OFICIO 100 HOJAS TORRE
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.748
$ 29.748
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad
NOTA ADHESIVA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad
RESMA CARTA EQUALIT
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 247.900
$ 247.900
26111702
Pilas alcalinas
150
Unidad
PILA AA DURACELL
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.800
$ 124.800
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
8
Unidad
DISPENSADOR SCOTCH
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.256
$ 30.256
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad
RESMA OFICIO EQUALIT
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.280
$ 114.280
44121801
Cinta correctora
20
Unidad
CORRECTOR DE CINTA TORRE
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.740
$ 48.740
Total Neto
$ 873.089
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 165.887
TOTAL OC
$ 1.038.976
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.