Orden de Compra. Nº3632-213-SE24 "JORNADA DE REFLEXION AUTOCUIDADO Y CLIMA LABORAL DESDE 3632-32-LE24. ORDEN DE COMPRA DESDE 3632-32-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3632-213-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE REFLEXION AUTOCUIDADO Y CLIMA LABORAL DESDE 3632-32-LE24. ORDEN DE COMPRA DESDE 3632-32-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3632-32-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Nogales Dpto Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANANORTE N°330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999001 del sistema INFOMUNI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
R.U.T. 69.060.600-3
Dirección de Facturación PANAMERICANANORTE N°330
Comuna Nogales
Impuesto 1721491,2
Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANANORTE N°330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROSA AGUSTINA LIMITADA
Razón Social ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA LIMITADA
R.U.T. 77.327.430-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROSA AGUSTINA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos180UnidadSERVICIO JORNADA DE REFLEXION Y CLIMA LABORAL PARA FUNCIONARIOS DESAM NOGALESSERVICIO JORNADA DE REFLEXION Y CLIMA LABORAL PARA FUNCIONARIOS DESAM NOGALES $ 50.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.060.480 $ 9.060.480
Total Neto $ 9.060.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.721.491
TOTAL OC $ 10.781.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.