Orden de Compra. Nº3638-190-AG25 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS CARNAVALITO"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3638-190-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS CARNAVALITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999-03 "MATERIALES DE USO O CONSUMO - OTROS - ACT. MUNICIPALES" del sistema 002/2025.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR
R.U.T. 69.250.300-7
Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
Comuna Porvenir
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tatiana Elizabeth
Razón Social GLADIS DEL CARMEN ZÚÑIGA NAHUELQUÉN
R.U.T. 8.410.639-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tatiana Elizabeth
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados380UnidadJugos individuales (sabores surtidos)Jugos individuales (sabores surtidos) $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.400 $ 182.400
50221202
Cereales en barra380UnidadBarras de cereal (sabores surtidos)Barras de cereal (sabores surtidos) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
50101634
Fruta fresca380Unidadcompotas de frutas (sabores surtidos)compotas de frutas (sabores surtidos) $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.600 $ 273.600
52152102
Vasos para beber domésticos380UnidadVasos plásticos para agua de 100 cc.Vasos plásticos para agua de 100 cc. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 672.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 672.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.991.960-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.975.455-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.