Orden de Compra. Nº4239-327-AG25 "ADQUISICION DE MOCHILAS PARA ESTIMULOS DE ALUMNOS ESCUELA E 776"PABLO NERUDA"; FONDOS SEP.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4239-283-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4239-327-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MOCHILAS PARA ESTIMULOS DE ALUMNOS ESCUELA E 776"PABLO NERUDA"; FONDOS SEP.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4239-283-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Facturación Cardenio Avello 720
Comuna Curanilahue
Impuesto 452656
Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOÑA KEKA
Razón Social LORENA ANGELICA METUAZE AYUB
R.U.T. 12.455.040-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DOÑA KEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas100UnidadSE REQUIERE COTIZAR MOCHILAS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO.- 25 UNIDADES DE CADA COLOR SEGUN IMAGEN.  $ 23.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.382.400 $ 2.382.400
Total Neto $ 2.382.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 452.656
TOTAL OC $ 2.835.056


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.455.040-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.