Orden de Compra. Nº5067-1577-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1429-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-1577-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-1429-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83282 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 20749,52
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tornado
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA TORNADO CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.415.653-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tornado
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria99Unidad99 lápices Brixton con diseño personalizado Se solicita la confección y adquisición de productos corporativos con el logo de laboratorio Ko-Yaku (adjunto). Proyecto: Fondo VIME 344-2023, línea Consolidación el proveedor adjudicado deberá entregar muestra para VB antes de impresión total de productos99 lápices Brixton con diseño personalizado $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.708 $ 48.708
82121505
Impresión promocional o publicitaria50UnidadLínea 2: 50 bolsas reutilizables Z1, con diseño personalizado Especificaciones: medidas 31 x 41 x 10,5cm / capacidad 13 Lts. / Tela no tejida (TNT) de 80g el proveedor adjudicado deberá entregar muestra para VB antes de impresión total de productos 50 bolsas reutilizables Z1, con diseño personalizado $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
Total Neto $ 109.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.750
TOTAL OC $ 129.958


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.941.544-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 2.856.913-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.