Orden de Compra. Nº1380-18752-SE25 "RESOL: 7335-25 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE PLATAFORMA DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA” DESDE 1380-111-LQ24. CUOTA N° 1, 2, 3, 4 Y 5 DE LOS MESES DE DIC 2024, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2024 REF MAKARENA HUERTA Y FELIPE CRUZ. ORDEN DE COMPRA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-18752-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra RESOL: 7335-25 CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE PLATAFORMA DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA” DESDE 1380-111-LQ24. CUOTA N° 1, 2, 3, 4 Y 5 DE LOS MESES DE DIC 2024, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL 2024 REF MAKARENA HUERTA Y FELIPE CRUZ. ORDEN DE COMPRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1380-111-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11319
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 4005694,95
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PuntoSeguro Limitada
Razón Social SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA
R.U.T. 76.261.480-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PuntoSeguro Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103201
Reloj de control5MesCONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE PLATAFORMA DE REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIASistema de gestión de marcas PuntoSeguro Full web, incluye hardware, software, implementación, soporte, mantención e integración $ 4.216.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.082.605 $ 21.082.605
Total Neto $ 21.082.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.005.695
TOTAL OC $ 25.088.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.