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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3335-934-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA Y DIDACTICO PARA JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS ORD. 24 LEY SEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3335-765-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
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R.U.T. |
69.200.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Cayetano Letelier N° 589 La Unión |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
22083,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cayetano Letelier N° 589 La Unión |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JAIME VILLARROEL BELTRAN |
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Razón Social |
JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN
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R.U.T. |
9.015.462-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JAIME VILLARROEL BELTRAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111610
| Cartulina | 1 | Unidad | LISTADO DE MATERIALES SEGUN ADJUNTO, INDICAR DIAS REALES DE ENTREGA EN NUESTRA BODEGA, CARACTERISTICAS DE EXACTAMENTE LO OFERTADO, CONSIDERAR PRESENTAR ANEXO DE IDENTIFICACION DE PROVEEDOR.
| LISTADO DE MATERIALES SEGUN ADJUNTO
CONSIDERE LOS COLORES ESPECIFICAMENTE SOLICITADOS EN ALGUNOS ITEMS |
$ 116.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.230
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$ 116.230
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Total Neto
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$ 116.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.084
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$ 138.314
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.