Orden de Compra. Nº3167-145-AG25 "ADQQUISICION ARTICULOS PARA ASEO a compra ágil: 3167-154-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es IMPRENTA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3167-145-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQQUISICION ARTICULOS PARA ASEO a compra ágil: 3167-154-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339
Comuna Valparaíso
Impuesto 124842,92
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora TATI
Razón Social GRUPO FARIÑA & LEIVA SPA
R.U.T. 78.178.735-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora TATI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLIMPIADOR CREMA 750 GRS.  $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.856 $ 32.856
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadLIMPIA VIDRIOS GATILLO 500 CC.  $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.832 $ 26.832
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo30UnidadLAVALOZAS QUICK O SU EQUIVALENTE 750 CC.  $ 1.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.230 $ 31.230
12141901
Cloro Cl50UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360 ML.  $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.950 $ 57.950
47131805
Limpiadores de uso general50UnidadDESINFECTANTE LYSOFORM ORIGINAL 495 ML.  $ 2.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.550 $ 118.550
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo50UnidadMOPA REDONDA CON OJAL MICROFIBRA  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.850 $ 79.850
12141901
Cloro Cl50UnidadCLORO AROMA LIMÓN 950 ML.  $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.800 $ 42.800
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA ASEO 55 X 50 CMS, ROLLO DE 20 UNIDADES  $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
14111703
Toallas de papel100RolloTOLLA DE PAPELM JUMBO PARA DISPENSADOR, ROLLO DE 250 MTS.  $ 2.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.100 $ 217.100
Total Neto $ 657.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.843
TOTAL OC $ 781.911


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.