Orden de Compra. Nº1079967-576-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-716-COT25/ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA COCINA DE LA PREFECTURA IQUIQUE."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS I ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079967-576-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079967-716-COT25/ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA COCINA DE LA PREFECTURA IQUIQUE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS TARAPACA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS I ZONA
R.U.T. 60.505.102-2
Dirección de Facturación THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
Comuna Iquique
Impuesto 7639,33
Dirección de Envío de la Factura THOMPSON N° 191, CIUDAD IQUIQUE IRA. REG. TARAPAC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTALOS MATERIALES DEBEN SER ENTREGADOS EN LA SIGUIENTE DIRECCION BULNES NRO. 404 IQUIQUE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141302
Sets de construcción1Unidad no definidaTORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA PHILLIPS YESO-CARTÓN 1 " 6 MM 1000 UNIDAD(ES)  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
60141302
Sets de construcción1Unidad no definidaTARUGO DE NYLON 6 MM 100 UNIDADES  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
60141302
Sets de construcción4UnidadTUBO PN-16 CEMENTAR PVC AGUA 40 MMX3 M  $ 2.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.892 $ 8.892
60141302
Sets de construcción7UnidadCODO 90O PVC-P CEMENTAR 40MM 1U  $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.905 $ 2.905
60141302
Sets de construcción1UnidadCOPLA PVC-P CEMENTAR 40MM 1U  $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 460
60141302
Sets de construcción3UnidadADHESIVO TRADICIONAL PARA PVC 240CC  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050
60141302
Sets de construcción1UnidadABRAZADERA PVC-S 40MM GRIS 1U  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
Total Neto $ 40.207
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.639
TOTAL OC $ 47.846


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.697.204-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.