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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4171-412-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4171-68-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
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R.U.T. |
70.834.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
617728,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA PABLO MORAGA |
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Razón Social |
PABLO CÉSAR MORAGA ALCAÍNO
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R.U.T. |
13.784.388-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA PABLO MORAGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102903
| Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) | 1 | Unidad | Mantención y reparación de estufas y aires acondicionados de Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF de la comuna de Colbún. | Mantención y reparación de estufas y aires acondicionados de Salas Cunas y Jardines Infantiles VTF de la comuna de Colbún. |
$ 3.251.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.251.202
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$ 3.251.202
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Total Neto
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$ 3.251.202
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 617.728
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$ 3.868.930
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.