Orden de Compra. Nº2069-2455-AG24 "LPS-CP-032024-INSUMOS ASEO SECICON 121-AG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-2455-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-03-2024
Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-032024-INSUMOS ASEO SECICON 121-AG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3592 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 200507
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ORLANDO CARTAGENA SANCHEZ
Razón Social LUIS ORLANDO CARTAGENA SÁNCHEZ
R.U.T. 11.643.980-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS ORLANDO CARTAGENA SANCHEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281604
Desinfectantes de la superficie médica5Unidad1210020 LIMPIADOR DESINFECTANTE EN BASE AMONIO CUATERNARIO 20 LITROS (REF QUIK FIL 920 EXPRESS) RM LIMPIADOR DESINFECTANTE EN BASE AMONIO CUATERNARIO 20 LITROS (REF QUIK FIL 920 EXPRESS) DESPACHAR AL MOMENTO DE RECIBIR OC 1 $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
42281604
Desinfectantes de la superficie médica200Botella1210022 DETERGENTE MULTIUSO LIQUIDO (REF FACTOR 1 LITRO MARCA MARVEL KLEEN MULTIUSO) DETERGENTE MULTIUSO LIQUIDO (REF FACTOR 1 LITRO MARCA MARVEL KLEEN MULTIUSO) DESPACHAR 50 UNIDADES $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.000 $ 506.000
42281604
Desinfectantes de la superficie médica6Bidón1210208 LIMPIADOR DESENGRASANTE 5 LITROS (REFEREMCIA: SUTTER) BIDON LIMPIADOR DESENGRASANTE 5 LITROS (REFEREMCIA: SUTTER) BIDON. DESPACHAR 1 UNIDAD $ 24.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.300 $ 144.300
Total Neto $ 1.055.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.507
TOTAL OC $ 1.255.807


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 79.581.120-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.332.853-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 11.643.980-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.