Orden de Compra. Nº3036-144-AG25 "ADQ MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO COLEGIO BOLONIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3036-144-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO COLEGIO BOLONIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ED_151-2025 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03
Comuna La Cruz
Impuesto 45130,7
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOME CARE GERIATRIC
Razón Social HOME CARE GERIATRIC SPA
R.U.T. 77.153.971-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOME CARE GERIATRIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas7CajaGRAPAS PARA ENGRAPADORA 5/16" U 8MM CAJA DE 1000 UNIDADES TIPO STANLEY T50 (ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO)  $ 5.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.832 $ 41.832
31201610
Colas10UnidadBOTELLA DE COLA FRÍA 1 KG (ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO)  $ 4.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.250 $ 42.250
31201512
Cinta Transparente36UnidadROLLO DE CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 100 MTS X 48 MM (ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO)  $ 1.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.728 $ 37.728
60121204
Pintura de témpera lavable70UnidadFRASCOS DE TEMPERA DE 250 ML, 10 BLANCAS, 10 VERDE CLARO, 10 VERDE OSCURO, 10 ROJO, 10 AMARILLO, 10 CAFÉ, 10 NEGRO (ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO)  $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.970 $ 109.970
60121117
Papel de seda de manualidades50PliegoPLIEGOS DE PAPEL SEDA O VOLANTIN COLOR AMARILLO (ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO)  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
Total Neto $ 237.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.131
TOTAL OC $ 282.661


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.