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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3036-144-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO COLEGIO BOLONIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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R.U.T. |
69.060.200-8 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 03 |
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Comuna |
La Cruz
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Impuesto |
45130,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 03 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOME CARE GERIATRIC |
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Razón Social |
HOME CARE GERIATRIC SPA
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R.U.T. |
77.153.971-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HOME CARE GERIATRIC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122107
| Grapas | 7 | Caja | GRAPAS PARA ENGRAPADORA 5/16" U 8MM CAJA DE 1000 UNIDADES TIPO STANLEY T50 (ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO) | |
$ 5.976,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.832
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$ 41.832
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31201610
| Colas | 10 | Unidad | BOTELLA DE COLA FRÍA 1 KG (ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO) | |
$ 4.225,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.250
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$ 42.250
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31201512
| Cinta Transparente | 36 | Unidad | ROLLO DE CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 100 MTS X 48 MM (ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO) | |
$ 1.048,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.728
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$ 37.728
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60121204
| Pintura de témpera lavable | 70 | Unidad | FRASCOS DE TEMPERA DE 250 ML, 10 BLANCAS, 10 VERDE CLARO, 10 VERDE OSCURO, 10 ROJO, 10 AMARILLO, 10 CAFÉ, 10 NEGRO (ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO) | |
$ 1.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.970
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$ 109.970
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60121117
| Papel de seda de manualidades | 50 | Pliego | PLIEGOS DE PAPEL SEDA O VOLANTIN COLOR AMARILLO (ADJUNTAR COTIZACIÓN CON IMAGEN DEL PRODUCTO OFERTADO) | |
$ 115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.750
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$ 5.750
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Total Neto
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$ 237.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.131
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$ 282.661
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.