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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2311-2984-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2311-16-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal de Salud |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
85201,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CURIFOR S.A. |
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Razón Social |
CURIFOR S A
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R.U.T. |
92.909.000-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CURIFOR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | SANITIZACION DEL VEHICULO, MATERIALES E INSUMOS, MANO DE OBRA MECANICA, FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, POLEN, ACEITE LUBRICANTE LIMPIADOR DE FRENOS, LAVAPARABRISAS | SANITIZACION DEL VEHICULO, MATERIALES E INSUMOS, MANO DE OBRA MECANICA, FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, POLEN, ACEITE LUBRICANTE LIMPIADOR DE FRENOS, LAVAPARABRISAS |
$ 448.431,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 448.431
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$ 448.431
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Total Neto
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$ 448.431
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.202
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$ 533.633
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.