Orden de Compra. Nº2311-2984-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2311-16-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-2984-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2311-16-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 85201,89
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CURIFOR S.A.
Razón Social CURIFOR S A
R.U.T. 92.909.000-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CURIFOR S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadSANITIZACION DEL VEHICULO, MATERIALES E INSUMOS, MANO DE OBRA MECANICA, FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, POLEN, ACEITE LUBRICANTE LIMPIADOR DE FRENOS, LAVAPARABRISASSANITIZACION DEL VEHICULO, MATERIALES E INSUMOS, MANO DE OBRA MECANICA, FILTROS DE ACEITE, AIRE, COMBUSTIBLE, POLEN, ACEITE LUBRICANTE LIMPIADOR DE FRENOS, LAVAPARABRISAS $ 448.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.431 $ 448.431
Total Neto $ 448.431
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.202
TOTAL OC $ 533.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.