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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
630-58-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASEO SEREMI LOS LAGOS (1 MES) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaria del Trabajo |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
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R.U.T. |
61.501.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
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R.U.T. |
61.501.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Huérfanos N°1273, piso 4 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
56680,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos N°1273, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ana del carmen baez carcamo |
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Razón Social |
ANA DEL CARMEN BAEZ CARCAMO
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R.U.T. |
10.792.145-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ana del carmen baez carcamo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | SERVICIO DE ASEO EN SEREMI DE LOS LAGOS | |
$ 298.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 298.320
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$ 298.320
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Total Neto
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$ 298.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.681
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$ 355.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.