Orden de Compra. Nº1057421-609-SE25 "CS- Coffe Breack Curso Rcp Folio N°42.585 Req-6- item 2201001003(cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-609-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- Coffe Breack Curso Rcp Folio N°42.585 Req-6- item 2201001003(cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-30-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 655
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 37620
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVINTAL LIMITADA
Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION SERVINTAL LIM
R.U.T. 77.288.825-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVINTAL LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café44Unidad no definidaCOFFE MENU N°2 PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DIVIDIDO EN DOS PARTES IGUALES MARTES 18 (22 COFFE ) MIERCOLES 19 (22 COFFE) HORARIO:10:30 AM COFFE MENU N°2 PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE MARZO DIVIDIDO EN DOS PARTES IGUALES MARTES 18 (22 COFFE ) MIERCOLES 19 (22 COFFE) HORARIO:10:30 AM $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50201706
Café44Unidad no definidaCOFFE MENU N°1 PARA LOS DIAS 18 Y 19 MARZO DIVIDIDO EN DOS PARTES IGUALES MARTES 18 (22 COFFE ) MIERCOLES 19 (22 COFFE) HORARIO:15:30 AM COFFE MENU N°1 PARA LOS DIAS 18 Y 19 MARZO DIVIDIDO EN DOS PARTES IGUALES MARTES 18 (22 COFFE ) MIERCOLES 19 (22 COFFE) HORARIO:15:30 AM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
Total Neto $ 198.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.620
TOTAL OC $ 235.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.