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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3560-347-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TAZAS PERSONALIZADAS ESCUELA SANTA ROSA compra ágil: 3560-309-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera |
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Comuna |
La Calera
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Impuesto |
61446 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AV-EME PUBLICIDAD |
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Razón Social |
ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ
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R.U.T. |
15.442.340-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AV-EME PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121806
| Tintas de sublimación de grabado | 220 | Unidad | SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE TAZONES SUBLIMADOS SEGÚN DETALLE ADJUNTO. ADJUNTAR COTIZACIÓN. PLAZO DE ENTREGA 3 DÍAS HÁBILES CON DESPACHO INCLUIDO. | |
$ 1.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 323.400
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$ 323.400
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Total Neto
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$ 323.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.446
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$ 384.846
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.