|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1211839-7209-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1211839-81-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
|
|
R.U.T. |
70.856.400-1 |
|
Dirección de Facturación |
Gandarillas 93 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Gandarillas 93 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
transporte karinlepe |
|
Razón Social |
TRANSPORTES KARIN VANESSA LEPE MORALES E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.894.475-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
transporte karinlepe |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81141604
| Servicios de transporte | 3 | Unidad | PATENTES: KR-HC-65 / KW-GF-81 / JK-JP-78 / PL-DH-72 / JF-DJ-57 / LJ-JT-95 / SP-SC-84 / KG-CP-79 | |
$ 9.600.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.800.000
|
$ 28.800.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.800.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 28.800.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.