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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1437-711-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE LINOLEO PARA MANTENCION DE PISO CENTRO CIVICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Llanquihue |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
69.220.300-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE
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R.U.T. |
69.220.300-3 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ERARDO WERNER 450 |
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Comuna |
Llanquihue
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Impuesto |
64600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ERARDO WERNER 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Proyectos Arquimoram Spa |
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Razón Social |
CONSTRUCCION PAULINO CAVALIERI SPA
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R.U.T. |
77.030.453-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Proyectos Arquimoram Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30161703
| Linóleo | 40 | Metro Cuadrado | 40 M2 DE LINOLEO DE 1,5 MM COLOR CAFE O SILIMAR | |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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Total Neto
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$ 340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.600
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$ 404.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.