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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
750998-48-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CUENTA PUBLICA GESTIÓN 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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750998-16-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo |
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Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
1508823,535 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MEDEL PRODUCCIONES |
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Razón Social |
MEDEL PRODUCCIONES SPA
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R.U.T. |
77.128.039-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEDEL PRODUCCIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Cuenta Pública Gestión 2024. Se emite la presente Orden de Compra en conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Puntos 12.3 y 13.1.8 y Resolución N°1400/L-353/2025 de fecha 17/04/2025. | SERV. DE PRODUCCION CUENTA PUBLICA |
$ 7.941.177,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.941.177
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$ 7.941.177
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Total Neto
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$ 7.941.176
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.508.824
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$ 9.450.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.