Orden de Compra. Nº4766-55-AG25 "ADQUISICIÓN SOFTWARE GESTIÓN DE INVENTARIO Y VENTAS BOTICA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4766-55-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SOFTWARE GESTIÓN DE INVENTARIO Y VENTAS BOTICA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 048/2025 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación AVDA 21 DE MAYO N°5010 (CONSULTORIO MUNICIPAL), LA CRUZ, QUINTA REGION
Comuna La Cruz
Impuesto 307800
Dirección de Envío de la Factura AVDA 21 DE MAYO N°5010 (CONSULTORIO MUNICIPAL), LA CRUZ, QUINTA REGION
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INNOVISION SPA
Razón Social INNOVISIÓN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SPA
R.U.T. 77.783.309-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INNOVISION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232611
Software de punto de venta (POS)1UnidadADQUISICION SERVICIO DE SOFTWARE PARA FARMACIA Y DROGUERIA SEGUN REQUERIMIENTOS EN DOCUMENTO ADJUNTO PERIODO A COMENZAR DESDE EL 28 DE FEBRERO DE 2025  $ 1.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000
Total Neto $ 1.620.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 307.800
TOTAL OC $ 1.927.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.