Orden de Compra. Nº1281680-18-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1281680-19-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporacion Municipal de Cultura turismo y Patrimonio de la comuna de Natales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1281680-18-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1281680-19-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Corporacion Municipal de Cultura turismo y Patrimonio de la comuna de Natales
R.U.T. 65.164.119-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporacion Municipal de Cultura turismo y Patrimonio de la comuna de Natales
R.U.T. 65.164.119-5
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 800
Comuna Puerto Natales
Impuesto 61646,26
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 800
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos6CajaGUANTES DE LATEX TALLA S/M  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.818
47131803
Desinfectantes domésticos1CajaABRILLANTADOR DE PISOS   $ 38.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.016 $ 38.016
47131803
Desinfectantes domésticos30LitroCLORO NORMAL ( NO CLORO GEL)  $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.130 $ 20.130
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroJABON DE MANO   $ 1.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460 $ 10.460
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroLIMPIADOR DE PISO  $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.030 $ 8.030
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 80X 110   $ 1.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.150 $ 55.150
46181504
Guantes protectores20ParPARES DE GUANTES AMARILLOS DE LIMPIEZA - 5 TALLA S / 15 TALLA M  $ 2.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.420 $ 42.420
14111703
Toallas de papel10RolloROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL PARA DISPENSADOR  $ 4.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.870 $ 41.870
14111704
Papel higiénico35RolloROLLOS DE CONFORT INDUSTRIAL DE 500 METROS  $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560
Total Neto $ 324.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.646
TOTAL OC $ 386.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.