Orden de Compra. Nº2852-376-SE25 "ARTÍCULOS DE ASEO- DIDECO/SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2852-376-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO- DIDECO/SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2852-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación San Francisco 413
Comuna Puerto Varas
Impuesto 38316,4537698015
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elasur
Razón Social ELASUR SPA.
R.U.T. 76.717.542-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elasur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza7UnidadPAÑO DE LIMPIEZA PISO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059
47131502
Paños de limpieza7UnidadPAÑO PARA SACAR POLVO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
47131830
Productos de limpieza de muebles6UnidadLUSTRA MUEBLE DE 250  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555
53131624
Toallitas húmedas10UnidadTOALLAS HUMEDAS DE CLORO   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
14111704
Papel higiénico5UnidadPAPEL CONFORT ROLLO (50 MX 8 UNIDADES)  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON CLASICO VIRUTEX O EQUIVALENTE  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.697
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadCLORO LITRO  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
47131810
Productos para lavar platos6UnidadLAVALOZAS LITRO  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.024 $ 9.025
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA GRANDE 80X110  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924
47121701
Bolsas de basura10UnidadBOLSA DE BASURA MEDIANA 70X90  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA PARA LOZA  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS DESECHABLES PLASTICOS 10 OZ  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.706
52151503
Cubertería desechable doméstica191UnidadCUCHARAS DESECHABLES BIODEGRADABLES MADERA  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.438 $ 3.531
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO X 250 M   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
Total Neto $ 201.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.316
TOTAL OC $ 239.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.