Orden de Compra. Nº3280-410-SE23 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO L-009"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3280-410-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO L-009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3280-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Unidad de Compra AV. CARVALLO 150 PLAYA ANCHA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002-000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO
R.U.T. 61.102.031-7
Dirección de Facturación SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2024
TítuloDescripción
ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIOCOORDINAR ENTREGA DEL SERVICIO CON EL ENCARGADO.
CABO 1° RICARDO CANALES RAMIREZ
FONO: 32-2208905
FACTURACIÓNENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS ALBERTO PEREZ URRUTIA
Razón Social LUIS ALBERTO PEREZ URRUTIA
R.U.T. 9.011.519-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS ALBERTO PEREZ URRUTIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadMANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.SE HACE PRESENTE QUE NO HAY UNA FECHA DETERINADA DE ENTREGA DEBIDO A QUE HAY REPUESTOS QUE PEDIR A FABRICA, ESTO POR EL AÑO DE FABRICACION. $ 7.563.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563.000 $ 7.563.000
Total Neto $ 7.563.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.563.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.