Orden de Compra. Nº808211-27-SE25 "COMPRA MARERIALE PROYECTO MOSAICOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 808211-27-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MARERIALE PROYECTO MOSAICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-43-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PMU y PROEMPLEO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N° 309
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N° 309
Comuna Los Alamos
Impuesto 2350289,36
Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 309
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles345TinetaTINETAS DE BEKRON AC 25 KG  $ 19.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.742.335 $ 6.742.335
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Construcción de obras civiles20RolloROLLOS DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1*50 MTS  $ 70.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.200 $ 1.411.200
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Construcción de obras civiles25Tineta25 TINETAS 20 KG DE ADHESIVO VINILICO PARA CERAMICOS (CORRESPONDE AL EQUIVALENTE A 100 GALONES DE 5 KG)  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750.000 $ 2.750.000
72131702
Construcción de obras civiles23UnidadTRAJES DE AGUA PU AZUL  $ 16.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.194 $ 388.194
72131702
Construcción de obras civiles23UnidadTENAZAS CORTADORA DE CERAMICOS  $ 6.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.535 $ 150.535
72131702
Construcción de obras civiles20UnidadMAQUINA CORTADORA DE CERAMICAS  $ 46.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.680 $ 927.680
Total Neto $ 12.369.944
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.350.289
TOTAL OC $ 14.720.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.