Orden de Compra. Nº911089-96-AG25 "ADQUISICION UTILES DE ASEO PARA LA ZONA DE BIENESTAR"
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar "Coyhaique"
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 911089-96-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION UTILES DE ASEO PARA LA ZONA DE BIENESTAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Coyhaique
Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique"
R.U.T. 61.980.470-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAF del sistema PAF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar "Coyhaique"
R.U.T. 61.980.470-8
Dirección de Facturación Plaza 235
Comuna Coyhaique
Impuesto 52618,79
Dirección de Envío de la Factura Plaza 235
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FECHA DE FACTURACIÓN

SE SOLICITA QUE, DE SER ENTREGADO LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS CON FACTURA ELECTRÓNICA, SEA ANTES DE 8 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA. EN CASO QUE EXCEDA ESTE PLAZO DE ENTREGA, DEBERÁ SER ENTREGADO CON GUÍA DE DESPACHO Y FACTURADO UNA VEZ SEAN RECIBIDOS CONFORME, SEGÚN LEY 20.956 Y CIRCULAR N° 4 SII.       (DE LA ORDEN DE COMPRA)

ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA PARA TRAMITACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA PAGO. EN CASO CONTRARIO NO SE PAGARÁ
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Sur Austral Ltda
Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA
R.U.T. 77.017.190-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Sur Austral Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121806
Escurridor de trapero15Unidad15 TRAPERO DOBLE DE MICROFIBRA 50X60  $ 3.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.885 $ 51.885
14111704
Papel higiénico96Unidad96 ROLLOS PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 50 MTS C/U  $ 678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.088 $ 65.088
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad5 DESINFECTANTE AEROSOL DE AMBIENTES Y SUPERFICIES 360cc  $ 2.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.865 $ 11.865
12141901
Cloro Cl15Unidad15 CLORO CONCENTRADO 1000 ML  $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.185 $ 16.185
47121605
Limpiadores de suelo10Unidad10 LIMPIADOR LIQUIDO DESINFECTANTE PARA PISO 900 ML  $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción2Unidad2 BIDON DE JABON LIQUIDO DE 5 LTS C/U  $ 8.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.372 $ 16.372
56121802
Pañol o armarios de almacenamiento de herramientas de taller2Unidad2 PAÑO MULTIUSO AMARILLO (PACK DE 10 UNIDADES)  $ 4.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.266 $ 8.266
47121701
Bolsas de basura30Paquete30 PAQUETES BOLSA DE BASURA 70X90 C/U  $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
14111703
Toallas de papel8Paquete8 PACK TOALLA PAPEL JUMBO 2X250 MTS   $ 7.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.280 $ 59.280
Total Neto $ 276.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.619
TOTAL OC $ 329.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.