Orden de Compra. Nº
2273-517-SE25
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EX1538/2024 SUMINISTRO DE ARTICULOS D/C 1007 SGL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2273-517-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
EX1538/2024 SUMINISTRO DE ARTICULOS D/C 1007 SGL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2273-169-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001000000 del sistema 1941.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
La Pintana
Impuesto
293882,5
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Fernando
Razón Social
IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
R.U.T.
76.194.668-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial San Fernando
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
100
Unidad
ARCHIVADOR LOMO ANCHO
ARCHIVADOR LOMO ANCHO
$ 2.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.400
$ 279.400
44122103
Corchetes
30
Unidad
CORCHETERA CORRIENTE GRANDE
CORCHETERA CORRIENTE GRANDE
$ 4.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.820
$ 149.820
44121802
Líquido corrector
155
Unidad
CORRECTOR LAPIZ
CORRECTOR LAPIZ
$ 994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 154.070
$ 154.070
44111813
Cintas o puntos para dibujo
20
Unidad
DISPENSADOR CINTA ADHESICVA COORIENTE
DISPENSADOR CINTA ADHESICVA COORIENTE
$ 3.494,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.880
$ 69.880
44121701
Lápiz pasta
800
Unidad
LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA AZUL (DE BUENA CALIDAD)
LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA AZUL (DE BUENA CALIDAD)
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.200
$ 235.200
44121708
Marcadores
180
Unidad
MARCADOR PERMANENTE NEGRO
MARCADOR PERMANENTE NEGRO
$ 994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.920
$ 178.920
47131611
Palas para basura
30
Unidad
PAPELERO GRANDE DE REGILLA
PAPELERO GRANDE DE REGILLA
$ 7.994,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.820
$ 239.820
44121902
Tinta china
30
Unidad
TINTA PARA TIMBRE AUTOMATICO NEGRO
TINTA PARA TIMBRE AUTOMATICO NEGRO
$ 3.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.820
$ 113.820
44122103
Corchetes
30
Unidad
CORCHETE 1/4 B8
CORCHETE 1/4 B8
$ 4.194,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.820
$ 125.820
Total Neto
$ 1.546.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 293.882
TOTAL OC
$ 1.840.632
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.