Orden de Compra. Nº2273-517-SE25 "EX1538/2024 SUMINISTRO DE ARTICULOS D/C 1007 SGL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-517-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra EX1538/2024 SUMINISTRO DE ARTICULOS D/C 1007 SGL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-169-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001000000 del sistema 1941.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 293882,5
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Fernando
Razón Social IMPORTADOR EXPORTADOR COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO
R.U.T. 76.194.668-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial San Fernando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas100UnidadARCHIVADOR LOMO ANCHOARCHIVADOR LOMO ANCHO $ 2.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.400 $ 279.400
44122103
Corchetes30UnidadCORCHETERA CORRIENTE GRANDECORCHETERA CORRIENTE GRANDE $ 4.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.820 $ 149.820
44121802
Líquido corrector155UnidadCORRECTOR LAPIZCORRECTOR LAPIZ $ 994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.070 $ 154.070
44111813
Cintas o puntos para dibujo20UnidadDISPENSADOR CINTA ADHESICVA COORIENTEDISPENSADOR CINTA ADHESICVA COORIENTE $ 3.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.880 $ 69.880
44121701
Lápiz pasta800UnidadLAPIZ PASTA PUNTA GRUESA AZUL (DE BUENA CALIDAD) LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA AZUL (DE BUENA CALIDAD) $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.200 $ 235.200
44121708
Marcadores180UnidadMARCADOR PERMANENTE NEGROMARCADOR PERMANENTE NEGRO $ 994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.920 $ 178.920
47131611
Palas para basura30UnidadPAPELERO GRANDE DE REGILLA PAPELERO GRANDE DE REGILLA $ 7.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.820 $ 239.820
44121902
Tinta china30UnidadTINTA PARA TIMBRE AUTOMATICO NEGROTINTA PARA TIMBRE AUTOMATICO NEGRO $ 3.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.820 $ 113.820
44122103
Corchetes30UnidadCORCHETE 1/4 B8CORCHETE 1/4 B8 $ 4.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.820 $ 125.820
Total Neto $ 1.546.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 293.882
TOTAL OC $ 1.840.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.