Orden de Compra. Nº3906-80-SE25 "MATERIALES FERRETERIA ESC. NACIONES UNIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3906-80-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA ESC. NACIONES UNIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3906-17-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Balmaceda 174
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY
R.U.T. 69.060.400-0
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda 174
Comuna Llay-Llay
Impuesto 173692,6857
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda 174
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS DEL SUR SPA
Razón Social Ferreterias del sur spa
R.U.T. 76.273.341-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIAS DEL SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte5Unidad no definidaESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA BLANCOESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA BLANCO $ 100.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.540 $ 503.542
31211906
Rodillos de pintar16Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 18 CMSRODILLO CHIPORRO 18 CMS $ 6.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.728 $ 105.734
31211904
Brochas16Unidad no definidaBROCHA DON TEO MANGO CAFE 3BROCHA DON TEO MANGO CAFE 3 $ 1.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.504 $ 29.499
31201503
Cintas adhesivas de protección8Unidad no definidaCINTA MASKING 48MM NEXXOCINTA MASKING 48MM NEXXO $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.456 $ 15.455
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaPIEZA FACH BIOTECH CERESITA - BASE INTENPIEZA FACH BIOTECH CERESITA - BASE INTEN $ 86.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.941 $ 259.941
Total Neto $ 914.172
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.693
TOTAL OC $ 1.087.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.