Orden de Compra. Nº1638-145-AG25 "ADQUISICION DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 1115 (SECPLA)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-205-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1638-145-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO QUINTA LOS CHAÑARES SM 1115 (SECPLA)Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1638-205-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipio
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T. 69.250.500-k
Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
Comuna Diego De Almagro
Impuesto 714648,9
Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA ROSA
Razón Social INVERSIONES LA ROSA LIMITADA
R.U.T. 76.547.185-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA ROSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142327
Juntas de rótula de tuberías50UnidadCONECTORES PLANZA 1/2"  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
41123403
Goteros de dosificación500UnidadGOTERO BOTON REGULABLE PARA PLANZA DE 1/2"  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
31162906
Abrazaderas de manguera o tubo25UnidadABRAZADERA METALICA 16 - 32 MM  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
27111723
Llaves de tubo2UnidadLLAVE DE PASO 20 MM PVC  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
11121610
Maderas duras150UnidadCOLIGUES 3 MTS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
47131603
Esponjas100kilogramoHIDROGEL PARA ARBOLES SACO 25 KG O SIMILAR COMPLETANDO LOS 100 KG  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
21101510
Cañerías o tuberías de riego100RolloPLANZA 1/2" 0 20 MM ROLLOS DE 50 MTS  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000
11111503
Tierra de hoja100SacoTIERRA DE HOJA SACOS DE 40 KG  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000
Total Neto $ 3.761.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 714.649
TOTAL OC $ 4.475.959


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.