|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1052836-102-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVCIO DE LIMPIEZA DE FOSAS EN ÑIQUEN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA
|
|
R.U.T. |
62.000.470-7 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Maipu N° 680 |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
3562500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Maipu N° 680 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Don Benjamín Ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES MIGUEL SILVA S
|
|
R.U.T. |
76.237.604-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Don Benjamín Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
71101705
| Bombeo o drenaje | 250 | Unidad no definida | SERVCIO DE LIMPIEZA DE FOSAS EN ÑIQUEN SEGUN FEMMER 15574 | SERVCIO DE LIMPIEZA DE FOSAS EN ÑIQUEN SEGUN FEMMER 15574 |
$ 75.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.750.000
|
$ 18.750.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 18.750.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.562.500
|
|
$ 22.312.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.