Orden de Compra. Nº4906-444-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4906-191-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4906-444-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4906-191-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Rio Negro Hornopiren
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.980.740-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1479
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.980.740-5
Dirección de Facturación Calle Nueva S/N° Hornopirén, Región de Los Lagos
Comuna Hualaihué
Impuesto 123902,8
Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva S/N° Hornopirén, Región de Los Lagos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGR SPA
Razón Social INVERSIONES AGR SPA
R.U.T. 77.201.637-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos20BidónLIMPIADOR AMONIACLORO BIDOS DE 5 LT MARCA TIPO TREMEX.  $ 9.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.000 $ 181.000
12181501
Ceras sintéticas10BidónCERA LIQUIDA PISO PLASTICO ALTO TRAFICO INCOLORA 5 LT TIPO VITGINIA PRO.  $ 14.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.980 $ 144.980
47131803
Desinfectantes domésticos200UnidadPASYILLA DE BAÑO CON CANASTIOLLO TIPO AROM  $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.200 $ 236.200
47131811
Productos de lavandería60UnidadDETERGENTE EN POLVO MATIC BOLSA DE 800 GR MARCA TIPO BIO MATIC.  $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.940 $ 89.940
Total Neto $ 652.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.903
TOTAL OC $ 776.023


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.