Orden de Compra. Nº1432083-597-AG25 " PG-02, RBD 36143, SOL 560, J.I MAGIA DE LOS RÍOS, ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-362-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio local de educación pública de Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1432083-597-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PG-02, RBD 36143, SOL 560, J.I MAGIA DE LOS RÍOS, ADQ. MATERIAL PEDAGOGICO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1432083-362-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 613
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio local de educación pública de Valdivia
R.U.T. 61.981.110-0
Dirección de Facturación Yerbas Buenas #389
Comuna Valdivia
Impuesto 107612,2
Dirección de Envío de la Factura Yerbas Buenas #389
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS, INDICADO EN LOS REQUERIMIENTOS ADJUNTOS EN LA COMPRA AGIL. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEOFFICE
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA
R.U.T. 77.461.733-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTEOFFICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1GlobalADQ. MATERIAL PEDAGOGICO, SEGÚN REQUERIMIENTOS DE COMPRA AGIL.LOS PRODUCTOS DEBEN SER DESPACHADOS AL JARDIN INFANTIL MAGIA DE LOS RÍOS DE VALDIVIA, DIRECCIÓN: Luis Tirado, Pob. Yañez Zabala DIRECTORA: Valeria Alvarez FONO: 967617005 $ 566.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.380 $ 566.380
Total Neto $ 566.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.612
TOTAL OC $ 673.992


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.