Orden de Compra. Nº2705-1216-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-1207-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2705-1216-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2705-1207-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Chillán
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2.6 del sistema CORPORTATIVO UBB.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO
R.U.T. 60.911.006-6
Dirección de Facturación Avenida Andres Bello N° 720
Comuna Chillán
Impuesto 47956
Dirección de Envío de la Factura Avenida Andres Bello N° 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor winkler limitada
Razón Social WINKLER LIMITADA
R.U.T. 79.722.860-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal winkler limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142901
Cloroformo1PackADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARCHIVO ADJUNTO. DEBE VENIR CON GUÍA DE DESPACHO DE LO CONTRARIO LA ENTREGA SERÁ RECHAZADA EN BODEGA. SOLO PODRÁ FACTURAR UNA VEZ SE REALICE LA ENTREGA EN LA UNIVERSIDAD. FACTURAS EMITIDAS PREVIAMENTE A LA ENTREGA SERÁN RECHAZADAS.  $ 232.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.400 $ 232.400
Total Neto $ 232.400
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 47.956
TOTAL OC $ 300.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.