Orden de Compra. Nº1182102-36-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1182102-22-COT25 MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Brigada de Inteligencia del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1182102-36-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1182102-22-COT25 MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Inteligencia del Ejército - BINTE
Razón Social Brigada de Inteligencia del Ejército
R.U.T. 65.199.684-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Brigada de Inteligencia del Ejército
R.U.T. 65.199.684-8
Dirección de Facturación GENERAL BULNES # 129
Comuna Santiago
Impuesto 21442,45
Dirección de Envío de la Factura GENERAL BULNES # 129
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MMG
Razón Social COMERCIALIZADORA MAURICIO MORA GONZALEZ E.I.R.L.
R.U.T. 78.018.016-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MMG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos12BotellaCloro concentrado botella de 2 litrosCloro concentrado botella de 2 litros $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
47131805
Limpiadores de uso general12Botellalimpia vidrio botella 500 cclimpia vidrio botella 500 cc $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.844 $ 11.844
47121701
Bolsas de basura107Paquetebolsa basura carga pesada paquete de 10 unidades.bolsa basura carga pesada paquete de 10 unidades. $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.131 $ 89.131
Total Neto $ 112.855
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.442
TOTAL OC $ 134.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.