Orden de Compra. Nº3872-161-SE25 "Sol. N°82, Ord. N°35, esc., Bélgica, material pedagógico, con cargo a subvención Ley S.E.P."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3872-161-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Sol. N°82, Ord. N°35, esc., Bélgica, material pedagógico, con cargo a subvención Ley S.E.P.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por ajuste presupuestario
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3872-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
Comuna Punitaqui
Impuesto 160550
Dirección de Envío de la Factura Carlos Galleguillos s/n Antiguo internado femenino
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso10CajaResma papel fotocopia multifuncional tamaño oficio (500 hjs., 70 grs., blanco) - (5 resmas por caja).  $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
14111525
Papel multiuso5CajaResma papel fotocopia multifuncional tamaño carta (500 hjs., 70 grs., blanco) - (10 resmas por caja).  $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
60121109
Blocs de dibujo100UnidadBlock de dibujo médium 99 1/8.  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 845.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.550
TOTAL OC $ 1.005.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.