Orden de Compra. Nº4036-501-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4036-119-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4036-501-TD25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4036-119-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se necesita subsanar tramites administrativos
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208001002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T. 69.040.400-1
Dirección de Facturación Urmeneta 720
Comuna Andacollo
Impuesto 64333,43
Dirección de Envío de la Factura Urmeneta 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados
Razón Social AGUAS DEL VALLE S A
R.U.T. 99.541.380-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Unidad Técnica Subg. de Negocios No Regulados
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71121022
Servicios de limpieza del pozo1GlobalVOLUMEN DESCARGADO POR EL CAMION LIMPIA FOSAS PLACA PATENTE SRGY-76: -27/02/2025 DESCARGO 12 M3 -28/04/2025 DESCARGO 10 M3 -02/05/2025 DESCARGO 10 M3 -07/05/2025 DESCARGO 10 M3 -08/05/2025 DESCARGO 10 M3 -19/05/2025 DESCARGO 10 M3 -26/05/2025 DESCARGO 10 M3  $ 338.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.597 $ 338.597
Total Neto $ 338.597
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.333
TOTAL OC $ 402.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.