Orden de Compra. Nº1079639-634-AG25 "ADQUISUCION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COCINA, BAÑO PERSONAL FEMENINO Y PASILLO DEL SEGUNDO PISO DE LA 1RA. COMISARIA PUERTO VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-634-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISUCION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA COCINA, BAÑO PERSONAL FEMENINO Y PASILLO DEL SEGUNDO PISO DE LA 1RA. COMISARIA PUERTO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO CUMPLE CON LA ENTREGA SEGÚN OFERTA TEXTUAL: ENTREGA 5 DÍAS DESPACHO INCLUIDO SIN COSTO ENTREGA EN SUS DEPENDENCIAS GARANTÍA 6 MESES ISADORA WALLACE 972557818 SE HA ENTREGADO DE MANERA FRACCIONADA LOS MATERIALES LO CUAL NO CUMPLE CON SU OFERTA SE CANCELA ORDEN DE COMPRAS POR INCUMPLIMIENTO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación SAN FRANCISCO N° 241
Comuna Puerto Varas
Impuesto 180310,76
Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Harro Industrial y Energías
Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
R.U.T. 76.223.013-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Harro Industrial y Energías
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222103
Comisaría de policía1Unidad no definida8 CAJAS CERAMICA CAFÉ/MARRON 31X60 CM 8 CAJAS CERAMICA 45X45 CM 2.29M2 2 PACK CERAMICA X03 UNIDADES C/U LISTEL COCINA 8.5X33 CM 8 CAJAS CERAMICA 30X60 CM MARMOL BLANCO 1.8 M2 8 BOLSAS ADHESIVO CERAMICO TRADICIONAL PISO Y MURO X25KG. C/U 15 CAJAS PISO FLOTANTE 10MM GRIS 1.59M2 2 ROLLOS ESPUMA NIVELADORA2MM X25M2   $ 949.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.004 $ 949.004
Total Neto $ 949.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.311
TOTAL OC $ 1.129.315


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.